小學經費預算報告范文
一、 基本情況
我校屬農村完全小學,現(xiàn)有在職教職工人數31人,其中專任教師30人,現(xiàn)有教學班11個,在校生293人。
二、 預算支出情況
1、商品和服務支出96500元,其中:辦公費21000元、印刷費3000元、水費1000元、電費3000元、郵電費1000元、取暖費22000元、差旅費4000元、維修費18500元、培訓費4000元、專用材料費3000元、其他商品和服務支出2000 元。
2、其他資本性支出14000元,其中專用設備購置費8000元,其它支出6000元。
三、預算編制情況
及時編制、上報了預算,預算編制數字準確,科目使用規(guī)范。未出現(xiàn)數字錯誤、邏輯混亂、丟漏項等錯誤問題。
四、預算執(zhí)行的總體進展情況
不存在擅自變更預算科目,隨意調整預算,虛報冒領資金等問題。能夠嚴格執(zhí)行支出標準,對年度預算有計劃的執(zhí)行。資金的使用符合實際需要,能較好的保障教學需要。帳務處理規(guī)范,核算內容完整,科目使用準確,票據合法有效,業(yè)務內容真實,建立健全了財務管理制度,并建立校代會來理財,建立了固定資產管理制度。
五、年度經費實際使用效果
經費充分保障了學校教學條件不斷的改善,辦公設施也得到了充分利用,購建的固定資產無質量問題。校舍維修支出保障了學校未出現(xiàn)危房問題。煤、辦公耗材等用量比較合理,教職工非常滿意經費的使用結果,社會上也對學校逐步改善的教育環(huán)境大加贊賞。
長底鄉(xiāng)金沙小學
小學經費預算報告范文 [篇2]
縣教育局:
根據縣教育的安排,本學期丁寨中小學的中學部和小學部實行分開管理,共同發(fā)展。但由于種種原因,小學部各方面一直投入嚴重不足,各種辦公設備幾乎為零,以致于小學部工作正常運轉困難。因當時中小學部還未分開管理,2015秋一起預算時未作考慮,因此現(xiàn)特申請追加以下采購項目,以解決我部辦公燃眉之急,預計采購打印機、復印機、簽到機、無線話筒各一臺;電腦兩臺。妥否,請批示!
專此請示。
丁寨中小學(小學部)
2015年3月11日
小學經費預算報告范文 [篇3]
自實施農村義務教育經費保障機制改革以來,我校高度重視,通過分析學校經濟狀況,完善財務制度,緩解學校經費困難,為實施素質教育鋪平了道路。經過一年多的運行,現(xiàn)將2015年學校在經費保障、資金管理以及存在的問題,匯報如下:
一、指導思想
以縣教育局《2015年教育工作要點》和我?!秾W校工作計劃》為指導, 認真落實縣教育工作會議精神,堅持科學發(fā)展觀,以教育內涵發(fā)展為主題,規(guī)范管理,均衡發(fā)展,強化后勤保障,做好學校硬件建設,提升服務育人意識。突出創(chuàng)建節(jié)約型學校,開源節(jié)流,勤儉辦學。嚴格收費及財務管理,科學理財,努力為推進我??茖W和諧發(fā)展再上新臺階提供后勤保障。
二、具體工作
1、 加大建設節(jié)約型學校力度,加強學校財產管理。
1、增強辦學績效意識,牢固樹立勤儉辦學理念,創(chuàng)設節(jié)約光榮、浪費可恥的良好氛圍。首先,壓縮電費開支,由原先的每位教師補助十元,改為每位教師補助二十度電,超出部分按市場電價交納。加強全校用水、用電管理、在全校進行“節(jié)約一滴水、一度電、一張紙”的教育,學校辦公室、會議室、教室等場所在自然光照足夠的情況下,不使用照明燈具,杜絕“白晝燈”、“長明燈”。下班時要關閉各類電器設備的電源,防止電資源無效流失。其次,嚴格控制公務接待,完善公務接待制度,竭力控制降低接待費支出。公務接待堅持熱情、周到、節(jié)儉的原則,實行對口接待,嚴限就餐陪同人數。嚴格控制接待標準,不搞超規(guī)格接待,不講排場、擺闊氣。再次,嚴格購物審批制度,本學期繼續(xù)加強對學校物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度,建立固定資產帳目,做到配置合理、高效使用、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實行保管賠償制度,健全手續(xù),責任到人,做到物盡其用。對學校財產盡量發(fā)揮效用,確保學校財產的安全管理。推行精細化管理,嚴格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學經費。繼續(xù)實行打字、膠印領導簽字制度,明顯降低印刷費用支出。繼續(xù)采取有效措施,引導師生增強節(jié)約意識,培養(yǎng)良好的節(jié)約習慣,推進節(jié)約型校園建設。切實降低學校運轉成本,提高資源利用率。
2、合理編制資金預算,規(guī)范安排經費使用。
按照“精打細算、量入支出、保證重點、兼顧一般”的原則,在確保重點維持性和教學業(yè)務性支出的前提下,盡量壓縮學校日常開支,合理安排資金使用計劃。年初,先由總務處根據上年開支情況制定經費預算報告,再由教代會討論、決策,以增強學校財務管理的透明度。本年預算,商品和服務支出計5萬元,基本維修建設支出3萬元,人員支出4萬元。
3、本學年的重點工作。
首先,學校的教學樓樓頂漏水,線路老化,為保障教育教學的正常開展,經校委會研究通過,今年要維修教學樓并對老化線路進行改造,維修費用預計3.16萬元。
其次,雙休、節(jié)假日安全護校值班。自今年春季全省教育工作會議后,規(guī)范辦學行為,杜絕節(jié)假日、雙休日補課情況。經校委會研究雙休日、節(jié)假日均有校委會成員帶領值班。一年按九個月上課時間、三個月假期計算,每人每天按10元、計算,安全值班費達7000元;再加上班主任費8000元;人員支出預計1.5萬元。
再次,教育教學設備、技術裝備更新,隨著教育工作示范鎮(zhèn)復評、規(guī)范化學校創(chuàng)建標準的提高與農村遠程教育工程的實施,學?,F(xiàn)有教學設備、配置已遠達不到標準。因此,我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下,擠出資金逐步配置實驗器材、音像教材,購置部分微機,改善教師辦公及學生學習條件。
第四,加大教師培訓力度。隨著教育新形式的.發(fā)展,在教師中也存在著幾種矛盾:素質教育與新課程改革的需要與教師素質差異的矛盾,學科教師不配套,特別是地方課程、綜合實踐活動課不配套的問題,教師工作懈怠、倦怠問題等。因此,需要教師參加省市縣的各種教學活動與培訓,以及校本培訓,讓教師在培訓中接受教育新理念的熏陶,經受教育改革的洗禮,從而提高對教師職業(yè)的認識,提高自身業(yè)務水平,提升課堂效益。通過部分教師的轉變來帶動全體教師,鞭策后進,來改變學校教學現(xiàn)狀,達到教育最大化效益。
第五,為加強師德師風建設,提高教師的思想道德素質,學校將對全體教職工進行師德師風方面的培訓及獎勵,預計費用需5000元。
最后,在資金充足的情況下,做好校園環(huán)境及綠化美化等工作。整修學校西側下水溝,使校園綠化美化面積逐步擴大,校園處處有生機與活力,達到一年四季有綠色,提升綠色學校與綠化先進單位的水平,充分利用校園環(huán)境對學生進行教育。
4、加強學校財務制度管理,堅決制止亂收費。
我們要繼續(xù)完善學校各種規(guī)章,加強財產管理,克服重“錢”輕“物”的思想,摸清家底,完善資產檔案,充分利用好現(xiàn)有的教學設備,發(fā)揮更大的效益。嚴格按照上級文件規(guī)定收費。嚴格杜絕中途收費,嚴禁有償帶生、辦班、補課等現(xiàn)象,并繼續(xù)與班主任簽訂《嚴禁亂收費責任書》,杜絕各種理由的收費項目。
在過去的2015年,我校經費基本滿足了辦公支出;在2015年,我們更覺資金緊張。我們將在各級領導的關懷和社會各界的支持下,把有限的資金用于最需要的地方,全力做好學校工作,以安全做保障,以全面提高教育教學質量為目標,促進學校各方面工作又好又快地發(fā)展,為精心打造教育品牌作出更大的貢獻。

經費預算報告
根據我院xxx年“最佳團日”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據院團委的指示精神,并結合本專業(yè)實際情況,策劃并組織開展書畫義賣活動,現(xiàn)初步擬定我專業(yè)的活動經費預算。其中“宣傳活動經費”(3項)計304元,活動前期準備經費(含“場地布置經費” 432元、“接待經費”300元、)計732元,“交通費用”186元,預算經費總計1222元。詳細如下:
一:“宣傳活動經費”。計有3項共計334元
1、宣傳條幅印制費用144元
——3條橫幅(按照每米6元計算),計有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共計24米:144元;
2、宣傳海報印制經費60元
——每份3元,共需20份,張貼地點:宿舍樓,學校人流量大處。
3、宣傳頁:100元
需求量1000張以上,單價0.1元左右,保守估計100元。 用于第一天預展在校宣傳發(fā)放,及對外發(fā)放。
4、請柬制作30元
主要用于邀請我院領導及其他院校書畫協(xié)會,社會名家前來 需求量20張(封面),10元。內層:20元。共計30元
二、活動前期準備經費。根據我院要求,并結合我專業(yè)實際,本著量力而行、量入為出,勤儉節(jié)約、花小錢辦大事,確保必須,確保重點等工作原則,我們提出預算如下。
主要項目為“場地布置經費”432元、“接待經費”300元、。預算經費共732元。
(一)場地布置經費(432元)
(二)、接待經費(300元)
三、交通費用(主要用于活動后期捐助):186元。 前往南里小學小學費用(6人)往計:(6+5)*6=66 反計:(15+5)*6=120
共計186元
以上活動經費、宣傳經費、活動前期準備經費、交通費用、共預算經費1222元。
以上經費預算是否符合實際,請予以審核撥付。
共青團西北大學職業(yè)技術學院xxx級會計電算化文2班團支部 xxx年4月11日
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
xxxx年保密管理工作經費預算費用
1、 保密日常辦公經費:5000元(含日常的`辦公耗材、資料費等)
2、 保密管理經費:
(1) 保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教
育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);
(2) 調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
(3) 保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內容需經費4000元
(5)保密工作獎勵經費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
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